企业内部控制审计论文

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  • 我国企业内部控制审计目标的理论分析与现实选择贾小芬(呼和浩特铁路局包头客运段,内蒙古 包头 014010) 【摘要】企业的内部控制审计是保障内部控制有效性的关键环节,对于企业的发展有着重要影响 随着。

  • 摘要现阶段,随着我国社会主义市场经济的快速发展,企业要想提升自身的经济效益,并且在越演越烈的市场竞争过程中稳步前进,就应该加强自身的内部控制审计管理,从而推动企业健康可持续发展 本文对企业内部控制审计。

  • 摘要企业的内部控制在一定程度上关系着企业的生存与发展,它可以提高企业防范风险的能力,为企业实现经营目标、实现可持续发展提供保障 而内部审计作为企业内部控制的重要组成部分,对内部控制起着监督与辅助作用 。

  • 摘要内部控制的关键在于防范和规避风险,由于电网企业内部控制框架体系还不完善,在推进内部控制审计实践中缺乏应有的评价标准,使得内部控制评审工作陷入被动 风险导向审计是基于审计工作实际,从内部控制与风险管。

  • 基于ERP系统环境下的企业内部控制研究霍雪静国信蓝桥教育科技(北京)股份有限公司【摘 要】ERP 信息管理系统与企业内部控制均是现代企业为了实现其战略管理目标而采用的两种重要管理理念和管理方法 E。

  • 【摘 要】房产企业作为高利润、高投入、高风险的行业,在经营中一旦内部控制不尽完善,就会导致企业可能出现融资和偿债风险、投资决策风险、资金周转风险……,从而给房产企业带来经营危机 未来,房产企业只有完善。

  • 【摘 要】内部控制在中小房地产企业可持续健康发展的过程中起着十分重要的作用 由于中小房地产企业的特殊性,在内部控制制度建设及实施过程中存在需要特别关注与应对的问题 本文针对中小房地产企业自身的业务特点。

  • 龚晓玲神华宁夏煤业集团有限责任公司【摘 要】在企业管理过程中,主要包含全面预算管理和企业内部控制,这两个环节在企业运营中起到了重要的作用,全面预算管理质量的高低对于企业内部控制效果有着决定性影响 全面。

  • 【摘 要】 企业内部控制制度属于企业管理的范畴,对于企业稳定、高效的管理具有重要的作用 对于企业而言,其想要实现战略目标,必须推行全面预算管理 基于此,本文对于全面预算管理和内部控制两者之间的关系进行。

  • 【摘 要】目前,随着内部控制在我国企业内部的盛行,我国大多数企业已经建立了内部控制体系,在生产经营过程中开展了内部控制管理,但是如何才能够有效掌握内部控制落实的具体情况,保证内部控制各项内容的合理性,。

  • 【摘 要】在我国企业的内部管理机制中,内部控制始终占有着重要的地位 随着国家调控不断地出台、市场竞争不断地加剧,内部控制为强化房地产企业的经营管理,提高房地产企业的市场竞争力起到越来越重要的作用 本文。

  • 摘 要文章概述了房地产企业内部控制建设的意义,指出了房地产企业内部控制中存在的问题,提出了房地产企业内部控制建设的具体策略 关键词房地产企业 内部控制 问题 对策 中图分类号F293 文献标识。

  • 摘要随着改革开放进程的不断深化,市场经济规模不断扩大,市场竞争也日益激烈 在这样的背景下,内部控制对企业的发展显得尤为重要 现代企业若要在市场竞争中处于优势地位,就应该强化企业内部控制管理力度 虽然目。

  • 摘要煤炭行业受产能过剩及下滑的影响,亏损严重,企业经营困难 针对这一状况,企业通过加大内部控制力度,构建内部控制体系,完善内控机制,优化组织结构,以信息化构建企业信息管理控制体系,以人力资源管理构建绩。

  • 摘要企业是以盈利为目的社会经济组织,作为社会经济中最活跃的部分,在国家发展中的作用不容小觑,随着国家经济实力的提升,各个行业都迎来了发展的新浪潮,这既是企业发展的机遇也是严峻的挑战,加大企业内部控制建。

  • 摘要改革开放以来,国内建筑行业得到迅猛发发展,但在发展的同时,建筑行业也面临着一系列风险,面临着一系列挑战,生存发展形势依然严峻 建筑企业想长期生存发展就需要提升企业风险管理水平,采取必要的措应对这些。

  • 一、引言随着企业内部控制的不断发展,会计事务所对企业的内部管理控制工作,能将企业内部的检测得到有效的完善,节约了审计时间,同时也能保障审计的质量,能够将传统的审计的方式有效的转换,成为当代的审计方式一。

  • 摘要内部控制审计是以控制制度为核心的一种审查方法,它从控制制度的充分性和有效性两个层面开展分析和测试,充分性强调控制制度的设计,有效性强调控制制度的执行,最终对客户的内部控制作出综合评价 可以说,内部。

  • 摘要随着我国社会主义市场经济的不断发展,现代化企业发展日趋成熟,规模也日益扩大,内控管理的出现使得企业在一定的资本内能够创造更大经济效益成为了可能 现从企业的审计模式问题着手,探究基于内控出现缺陷的企。

  • 在市场经济持续拓展的过程中,国内的企业要想健康地生存下去,必然需要具备较高的市场竞争力,而在完善自身发展机制的过程中,企业内部控制审计发挥着最为基础的功能 本文主要对国内企业内部控制审计容易出现的问题。

  • 在企业市场化日趋明显、改革不断深化的背景下,企业要加强自身的内部控制和管理,练好内功,以防范加强企业内部控制作为自己的立足点和切入口,探索科学合理的企业内部控制方法和举措,更好地优化企业环境,建构权责。

  • 杨洋(西安石油大学 经济管理学院,陕西 西安710065)摘要固定资产是企业开展业务及其他相关活动的重要物资条件,加强其管理对于企业发展具有重要意义 文章分析了固定资产管理现存的问题,并有针对性地。

  • 摘要随着经济的发展、社会的进步,内部控制逐渐成为制约企业发展的重要因素 因此高速公路企业需要结合行业特点,加快内部控制研究力度,促进高速公路企业的更好更快发展 关键词高速公路;内部控制;控制原则DOI。

  • 钱邦睿(江西财经大学法学院,江西南昌330013)摘要我国企业的发展势头迅猛,但我国企业的内部审计普遍存在着组织结构较为简单、会计机构设置不规范、内部审计人员素质不高以及内部控制制度不健全……问题 为。

  • 摘要随着经济和社会的发展,我国事业单位的会计的内部控制水平需要进一步提高 会计的内部控制是从内部建设事业单位的控制体系的基础和关键 要提高事业单位的会计质量,就需要对会计的内部控制加以完善,从而提高事。

  • 摘要在市场经济的推动下,我国不断进行税制改革,使我国的税务机制越发完善,规范了企业的税收行为,但在市场经济的引导下,加大了企业之间的竞争,市场的不确定性以及税务体制的变更,使企业面临严重的税务风险,对。

  • 摘要内控作为企业的一个“万能”小帮手,在财务舞弊方面也有着其独特的作用,本文基于两者之间存在的内在联系,通过分析内控的相关概念以及预防财务报表舞弊的必要性,为企业如何建立和完善。

  • 摘要近年来,社会各界高度重视企业的内部控制问题,许多企业也投入了大量人力物力财力去建立其专有的内控制度,并在实施过程中不断加以修改和完善 反观行政事业单位在这一方面虽然也做了努力,但部分制度依旧比较落。

  • 相传清咸丰年间,有个文人举“墨”字求对,不少人以“笔”、“书”、“纸”……字相对,只有一位姓张的文人以&。

  • 战略核潜艇是国之重器,是一个国家“三位一体”战略核力量中的重要组成部分,在某种程度上,甚至比岸基和空基核力量更加重要 威武!雄壮!4月12日,中国人民解放军海军举行了新中国历史。

  • 最近,商人出身的美国总统特朗普发起了贸易战把各国搅得不安宁 而在2000多年之前,古老的东方已经有过一出精彩的商人治国 这位大商人,便是辅佐齐桓公,成就春秋第一霸业的管仲,他的“商人治国&。

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